审计风险论文
摘 要:随着我国经济的迅速发展,优化我国的经济形势早已成为一项必要任务,在我国的经济体系中中小企。
更新日期:2024-11-22
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【摘 要】本文主要对建筑工程审计常用的方法进行了分类和探讨,值得同行参考 【关 键 词】审计方法;建筑工程;审计内容引言建筑工。
更新日期:2024-1-9
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中图分类号:F231 文献标识:A 文章编号:1009-4202(2013)11-000-01 摘 要 会计管理工作的组织是。
更新日期:2024-11-25
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摘 要:现代企业制度要求内部审计在企业的内部控制过程、风险管理、提供管理咨询服务等方面发挥作用 该文针对目前内部审计ढ。
更新日期:2024-2-23
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摘 要 本文通过运用全面预算管理、全面风险管理和企业内部控制三者相辅相成的关系,分析科研开发管理各环节的控制点,从而提升科研开发管。
更新日期:2024-8-2
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摘 要:“能源管理与审计”课程是一门面向能源方向,以培养学生的节能意识,并使其初步掌握能耗分析与经济评价方法&。
更新日期:2024-7-9
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摘 要:自上个世纪80年代以来,随着越来越多高新技术成果的推广和应用,传统产业技术得到了极大的改造和升级。
更新日期:2024-8-24
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【摘 要】目的结合临床实践经验,探讨神经内科护理风险管理的应用效果 方法采用对照研究,选取实施护理风险管理前后本院收治。
更新日期:2024-2-25
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什么都在涨价,例外的汽车也不能例外了 终于有人熬不住了,两家自主品牌汽车奇瑞和江淮在4月份相继宣布涨价 奇瑞的、瑞虎和东方。
更新日期:2024-8-20
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[关 键 词]医疗纠纷;医疗风险;产科[中图分类号]R19[文献标识码]C[文章编号]1673-7210(2007)08。
更新日期:2024-10-25
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【中图分类号】R47【文献标识码】A【文章编号】1672-3783(2011)05-0130-02【摘 要】目的处理妇产科护理过程中。
更新日期:2024-2-21
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我国内部审计准则定义内部审计为“组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的。
更新日期:2024-6-13
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[摘 要 ]演“省直管县”财政改革的基本目的是通过省直接管理县财政,加强省级财政的统筹能力,减少市级财政对县财政的截。
更新日期:2024-3-4
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摘 要:本文通过对房地产项目投资风险相关理论的研究及分析,提出了解决投资风险的对策方案,使得房地产企业在遇到投资风。
更新日期:2024-12-11
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建筑企业资金管理已经成为企业发展中遇到的核心问题,本文对建筑企业资金管理与如何预防财务风险探讨这一话题,给予了分析, 提出了优化企业。
更新日期:2024-7-9
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关 键 词:国外项目;风险;分析;识别;评价;对策一、背景
随着我国建筑施工企业对外工程业务的发展,走出去。
更新日期:2024-1-27
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摘 要当前科技、知识、信息成为生产的第一要素,这些生产要素在法律层面的变现形式是知识产权,知识产。
更新日期:2024-6-27
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【摘 要】随着我国现代化建设进程的加快,我国的电网建设迅速发展,近年来,随着电网建设的不断推广和。
更新日期:2024-3-3
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【摘 要】审计方案在实践中不为审计人员重视的现象十分普遍 文章简要分析了造成这一现象的原因,进而指出审计方案的制定。
更新日期:2024-1-23
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[摘 要 ] 材料采购业务是企业成本控制的基础环节,材料采购成本控制的好坏很大程度上决定了企业成本控制的成。
更新日期:2024-9-10
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